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    走出去學(xué)經(jīng)驗 帶回來(lái)拓思路

    點(diǎn)擊量:次 發(fā)布時(shí)間:2024-07-08
    工   動(dòng)  態(tài)

    第 178 期

     
             內部審計是企業(yè)內控管理,提高風(fēng)險防控能力的重要內容。企業(yè)內部審計已由單純的財務(wù)收支審計,逐漸轉變?yōu)槟軌騼炔吭u價(jià)、內部控制,風(fēng)險監測三位一體的風(fēng)險防控體系,因此也對企業(yè)內部審計人員的整體素質(zhì)提出了更高要求。為滿(mǎn)足企業(yè)多樣化的發(fā)展需求,計劃財務(wù)部相關(guān)財務(wù)人員參加了河南省內部審計協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的內部審計實(shí)務(wù)及案例分析培訓班。
             培訓期間,廈門(mén)大學(xué)吳益兵教授、南京審計大學(xué)賈云潔教授、江西財經(jīng)大學(xué)廖義剛教授等分別結合實(shí)際案例和法律法規對“企業(yè)內部控制與風(fēng)險管理”“新時(shí)代經(jīng)濟責任審計關(guān)鍵問(wèn)題與著(zhù)力點(diǎn)”“固定資產(chǎn)投資項目審計”等相關(guān)內容進(jìn)行了詳細闡述和重點(diǎn)分析。參加培訓學(xué)員一致反映,老師準備充分,講解生動(dòng)易懂,培訓內容充實(shí),案例詳細,貼合工作實(shí)際,很有說(shuō)服力,深受啟示,獲益匪淺,達到了預期培訓效果。
             為及時(shí)將培訓學(xué)習成果轉化為做好工作的強大動(dòng)力,高效有序的推進(jìn)內審工作制度,計劃財務(wù)部以此次培訓為基礎,以專(zhuān)業(yè)知識、法規政策、先進(jìn)案例相結合的方式,組織財務(wù)人員開(kāi)展專(zhuān)項內審業(yè)務(wù)學(xué)習。一是強調內審人員素質(zhì)能力提升的重要性。隨著(zhù)企業(yè)的快速發(fā)展,審計的職能也在不斷的拓展,對內審人員業(yè)務(wù)能力的要求也越來(lái)越高,過(guò)硬的內審隊伍是高質(zhì)量、高水平、高效率審計監督的基本保障。二是要轉變審計思路,創(chuàng )新內審監督管理方式。由傳統的財務(wù)收支審計向管理效益審計轉變,由事后監督向事前、事中全過(guò)程審計監督轉變,提高審計效率,增強審計時(shí)效性,起到預警防范作用。三是規范審計程序,提高內審業(yè)務(wù)質(zhì)效。嚴格的內審程序是保證審計質(zhì)量,降低審計風(fēng)險的客觀(guān)要求,在內審計劃、內審方案的制定和內審實(shí)施等各個(gè)階段,都要嚴格遵守內審工作程序。
             隨著(zhù)公司的經(jīng)營(yíng)規模不斷擴大,經(jīng)營(yíng)管理模式比以往更加復雜,只有不斷加強相關(guān)審計知識學(xué)習,積累審計經(jīng)驗,才能提高內審工作的水平和風(fēng)險防范能力,充分發(fā)揮內部審計監督、管理、服務(wù)職能,為供水公司高質(zhì)量發(fā)展提供財務(wù)保障。(未經(jīng)允許 嚴禁轉載文章 否則追究侵權責任)
     


     
     
     

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